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  • 中學收支業務管理制度

    時間:2022-10-12 18:47:18 制度 我要投稿
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    中學收支業務管理制度

      你了解中學收支業務管理制度嗎?下面是應屆畢業生小編為大家收集的關于中學收支業務管理制度3篇,歡迎大家閱讀!

    中學收支業務管理制度

      中學收支業務管理制度【1】

      為切實加強學校財務管理,促使財務人員嚴如律己、忠于職守,維護學校利益,確保學校消赤減負,為學校經濟全面好轉,為學校穩定、健康、有序的`向前發展,特制定本制度。

      一、嚴格收支審查。

      (1)財務人員應認真執行財政制度,自覺遵守財政紀律,努力學習各種法律、法規,及時做好本職工作,服從學校決定。

      (2)學校每期定時派人到財政局報賬中心清查學校收支情況,發現問題,處以2倍罰款,并上報上級主管部門處理。

      (3)堅持一支筆簽字,并堅持聯審連簽(即一百元以上伍佰元以下校長簽字后須紀檢監察員簽字,伍佰元以上校長簽字須一名副校長和紀檢監察員簽字)方能報銷,否則不予報賬。

      (4)2千元以上開支:須先請示審批后,方能開支。

      (5)學校所做工程須先招標再施工,不搞暗線操作。

      二、嚴格管理學校經費。

      (1)學校經費必須嚴格管理,嚴格控制,報賬員不得公款私存,不經校長批示不得擅自支借公款。

      (2)嚴格差旅費報銷,出差人員出差須經校長批示,方能按規定報銷差旅費,不經批示,不予報銷。

      三、嚴格購買手續。

      (1)購物必須嚴格執行教育局文件精神,文化服務中心有的物品必須在文化用品服務中心采購,沒有的物品,方可在外采購。

      (2)嚴肅采購紀律,不能超標采購,不準以次充好,不準以少報多、拿回扣,一經發現,將嚴肅處理,且不與報賬。

      (3)堅持實物與發票核對驗收。

      中學收支業務管理制度【2】

      為了管好用好學校資金,充分發揮資金效益,更好地為教學為師生服務,特制定財務管理制度。

      1、學校對預算內外資金支出做到事前有計劃,量入而出,嚴格執行收支兩條線,審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”(經辦人、分管領導、主管財務領導)簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳。

      2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度,堅持會計原則,履行會計義務。做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權,不徇私情,拒收拒付亂收亂付的條據。

      3、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳,把每天的.商店、食堂的收入交到學校財務室,納入學校統一管理,由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉金,商店和食堂需要購物時,由勤工儉學財務人員把條據分類整理好,每張原始票據有“三人”(經辦人、分管領導、主管領導)簽字后方可開財政內部票據,再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全,帳目清楚,明細分類,日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。

      4、學校財務人員嚴格執行上級有關管理規定,及時準確地做好經費入戶,杜絕坐收坐支,違者按有關規定給予責任人經濟制裁。

      5、學校財務人員嚴格執行教委下發的《代收代辦資金暫行管理辦法》,管好用好代辦資金,嚴格禁止亂收亂支。

      中學收支業務管理制度【3】

      一、學校財務工作任務

      認真貫徹執行上級財政制度和財經紀律,本著精打細算,勤儉節約的原則,對學校各種資金的使用,進行合理的分配和有效的核算控制。通過記帳、算帳、報帳等一系列程序,反映資金的使用情況;完善財務規章制度,堵塞漏洞,嚴格監督資金的有效使用。對學校教育經費實行“分級管理,經費包干,超支不補,結余留用”的辦法,做到量入為出、收支平衡。

      二、經費收入管理

      學校財務部門管理以下各項資金:

      a)上級撥入的事業經費、專項撥款、基本建設撥款。

      b)上級撥入的預算外資金。

      c) 學生學雜費收入。

      d) 各種捐贈款項收入。

      e) 其他雜項收入等。

      財務部門對事業費、基建經費和學校預算外收入應分開管理,嚴禁將預算內經費轉入預算外使用。

      三、經費計劃管理

      a) 學校向財務部門提供下年度需要的設備和主要項目費用的開支計劃,由財務部門據此作出下年度預算,經主管校長審核。

      b) 學校根據上級下達的當年經費數,安排相關工作。

      c) 在經費使用中應堅持嚴格按計劃用款、?顚S玫脑瓌t,并自覺接受審計部門的審計,若確需要更改項目,須經領導簽字批準。

      四、 經費使用管理

      1、 費用報銷一律先由科室負責人簽字后校長審批,然后到財務室報銷。

      2、預算外的各項經費,應嚴格按照財務制度規定,在領導審核批準的項目和限額內開支使用。

      3、教職工因公出差借款,由校長批簽。

      4、物資采購人員為各部門購物借款,由總務部門根據使用部門提供的采購計劃數擬出借款金額,經總務部門負責人批簽后,采購人員方可到財務部門辦理借款手續,采購設備的借款金額在5000元以上,須經主管校長批簽。

      5、任何人不得因私借用公款。

      五、計憑證、帳票、報表以及會計檔案管理。

      a) 學校財務部門應按照財務制度和學校的有關規定,認真審核各項原始憑證。符合財務規定的開支單據給予報銷,不符合規定的單據,不予報銷。否則,追究當事人責任。

      b) 學校財務部門,應按會計制度對各類經濟業務事項,通過會計憑證及時記帳、算帳。做到日清月結,手續完備,內容真實,帳目清楚,數字準確,資料齊全。

      c) 財務部門各經辦人員,應按崗位要求,按時向主辦會計提供各項經費開支的明細科目余額表,供主辦會計編造會計月報、季報、年度決算報表。編造的各種報表,經主管校領導審閱同意后,報上級主管部門。

      d) 財務部門各崗位經辦人員,應按財務檔案管理要求,將會計憑證、帳薄、財務計劃、會計報表,以及有關開支的經濟文件資料,分類清理、裝訂、編號、造清單送交主辦會計匯總,編造移交清冊,送交學校檔案管理。

      e) 財務部門除向上級報送財會報表外,及時向領導反映不合理開支和超支的情況,協助領導管好、用好資金。

      六、財務監督與檢查

      1、 學校財務部門應認真執行財務制度,維護財經紀律,對于不執行計劃,違反財務制度和財經紀律的開支,財務人員有權拒絕付款或報銷,同時報領導處理。

      2、學校財務部門有權對學生財產、物資的使用和保管部門進行財產、物資的`核對和檢查,以保證國家財產、物資的完整和安全。

      3、會計必須對學校負責,每月對各項費用憑證審核一次,發現問題,及時匯報和糾正。

      4、主管校領導每年對財務部門的會計憑證、帳薄抽查一次,以保證學校財務計劃和財務制度的正確貫徹執行。

      5、財務人員有責任幫助和監督學校領導認真執行《會計法》和財經紀律,對于學校領導違反《會計法》和財經紀律的行為,經指出的不改正的,財務人員有權向上級主管部門反映

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