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  • 出差管理制度

    時間:2020-10-08 14:03:46 制度 我要投稿

    出差管理制度三篇

      出差管理制度(一)

    出差管理制度三篇

      一、目的:明確出差流程,確定出差各項補貼標準,有效控制出差費用,規(guī)范出差管理。

      二、適用范圍:

      江蘇圣行航空動力機械制造有限公司

      江蘇圣安眾合置業(yè)有限公司

      所有員工

      三、出差審批流程

      1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》,明確出差時間、地點及工作內(nèi)容,經(jīng)部門經(jīng)理確認,部門人員出差,由部門負責人簽字確認,經(jīng)分管總經(jīng)理審批即可;部門負責人出差,需由分管總經(jīng)理確認,董事長審批;總經(jīng)理副總出差由董事長確認簽批。

      2、若出差人員需要預支差旅費,必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單,經(jīng)審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管總經(jīng)理簽字,借款在1000元以上者,須由董事長簽字,董事長不在,可由分管總經(jīng)理代簽。

      3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請單》交行政部備案,在出差途中,確因工作需要,調(diào)整出差地點和時間,應事先征得部門經(jīng)理及分管總經(jīng)理同意,并及時報行政部備案,否則,新的出差地部分差旅費不予報銷,超出時間按曠工處理。

      4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時間,并進行有效監(jiān)控。

      四、差旅費報銷標準(見附表)

      1、交通費

      (1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時間超過8個小時者,可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制,確因工作需要,需報總經(jīng)理批準(外地需電話聯(lián)系征得同意,返回后補辦手續(xù)),否則超額費用自負。

      (2)市內(nèi)公車費:按出差補貼標準進行報銷。

      2、住宿費

      (1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算,超出部分自負。

      (2)長期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者,住宿標準下浮5%;

      (3)多人出差,同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。

      3、通訊費:為便于公務聯(lián)系,享有通訊費的員工手機一律不得擅自關機,否則不享有當日通訊費。

      4、特殊情況報銷標準

      (1)赴外地開會(學習)者,若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支,或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內(nèi)容的,不再報銷住宿費和伙食費。

      (2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務相關單位支付的,不允許再以任何理由向公司報銷,違者,一經(jīng)查實,酌情處以1-2倍罰款。

      (3)陪同領導(專指公司總經(jīng)理、董事長)出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷,但要在報銷單上加以說明或附會議通知。

      (4)出差超過6小時,不足24小時,按職務補貼/24小時*實際出差的`時間;

      (5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼,僅報當日公交車費;

      五、差旅費報銷規(guī)定

      1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后,方可到財務部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務制度報銷。

      2、出差人員差畢,必須一周內(nèi)向財務部門報銷結(jié)帳,多退少補,不得拖帳,不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準,超過報銷期限,要進行處罰,15日內(nèi)(含)按出差費用金額20%扣除結(jié)帳,30日內(nèi)(含)按出差費用金額30%扣除結(jié)帳,30日以上不予報銷,并追回欠款。

      3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時間地點相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經(jīng)理負責核對,財務部審核,副總經(jīng)理(總經(jīng)理)審批后方可報銷。

      4、如果報銷項目遇特殊情況,必須提前申請經(jīng)公司批準后方可執(zhí)行,事后不予以報銷。

      5、審批責任:出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行,審批或?qū)徍苏甙殃P不嚴造成差錯,要首先追究審批者或?qū)徍苏哓熑危⒆们樘幰圆铄e部分1-2倍的罰款。

      六、出差紀律 每次出差以車、船、機票的日期為準計算:員工出差于上午10:00前回公司所在地,下午須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚4個小時上班。

      七、附則

      1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負責修訂。

      2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準。

      3、本制度經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

      出差管理制度(二)

      第一章 總 則

      第一條 為了進一步規(guī)范公司員工出差管理工作,強化成本管理意識,合理控制差旅費開支,特制定本制度。

      第二條 本制度適用于公司正式員工、試用期員工及特聘員工……

      第三條 本公司員工出差分為兩類:

      (一)、當日出差:當日可以往返者;

      (二)、遠途出差:必須在外住宿者。

      第二章 審批程序和權(quán)限

      第四條 公司員工出差,應填寫《出差申請單》(見附件一),并按以下權(quán)限審批:

      (一)、公司總經(jīng)理辦公室人員出差,報請總經(jīng)理審批。

      (二)、部門負責人出差,報請公司分管領導和總經(jīng)理審批。

      (三)、其他人員出差,報請公司分管領導審批。

      第五條 員工出差時限由派遣領導予以核定;幾人協(xié)同出差的,由主辦部門或人員填寫;因公務緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以通訊方式請示,出差后補辦手續(xù)。

      第六條 所有員工出差前應到公司管理部辦理備案手續(xù),返回后及時報到。

      第三章 出差費用標準

      第七條 當日出差費用包括以下內(nèi)容

      (一)、所有員工在廣州及郊區(qū)或其他同日可往返的出差,按實支報銷;

      (二)、當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給,無特別原因,不得乘出租車;

      (三)、雜費按照憑證報銷;

      (四)、招待費需提前申請由分管領導核定,憑據(jù)報銷。

      第八條 遠途出差費用包括以下內(nèi)容:

      (一)、交通費

      公路、鐵路、船舶、飛機等,包括抵達目的地后因無客戶或接待方車輛接送產(chǎn)生的公交(包括巴士、地鐵、摩的)車費,出租車費等。

      (二)、食宿費

      住宿、用餐(包括早餐、午餐、晚餐)

      第九條 公司員工遠途出差按以下標準報銷費用

      (一)、所有員工按《出差報銷標準》報銷費用(見附件二);

      (二)、不在報銷范圍內(nèi)的花銷,必須經(jīng)過分管領導的審核;

      (三)、對于動車組或高速鐵路,除非緊急情況,否則不安排乘坐,如需乘坐按照最低等級艙位購票;

      (六)、連續(xù)乘火車5小時以下乘坐座席,標準中不另行規(guī)定;

      (七)、港澳地區(qū)、國外食宿標準另行審批;

      第十條 如因工作需要超出標準,需在《出差審批單》上列明原因,交由分管領導審核。

      第十一條 出差人員乘坐飛機,按照人/份購買航空意外傷害險。

      第四章 出差費用報銷

      第十二條 出差費用必須在以上標準范圍內(nèi)實報實銷。

      第十三條 出差人到財務部填寫借支單,辦理借款手續(xù)。

      第十四條 出差返回后,應于三天內(nèi)到財務部辦理報銷手續(xù)。

      第五章 其他事項

      第十五條 原則上不允許單人自駕車省外出差,若司機駕車隨同出差,可隨出差人員食宿。

      第十六條 參加廣州市內(nèi)培訓或會議,除會務組特殊要求外,原則上不住宿。

      第十七條 公司員工出差要自覺遵守本制度,對故意拖欠差旅費借款,逾期不到財務部門辦理報銷手續(xù)的,除從本人工資中扣除外,取消其借支差旅費的資格。

      第十八條 涉及國外學習、考察、參觀的出差計劃、費用一律報公司總經(jīng)理審核批準,并報管理部備案。

      第十九條 出差人員要實事求是,如發(fā)現(xiàn)弄虛作假現(xiàn)象一律按公司規(guī)章制度嚴肅處理。

      第六章 附 則

      第二十條 本制度由管理部負責解釋。

      第二十一條 本制度自頒布之日起執(zhí)行。

      附件一 《出差申請單》;

      附件二 《出差報銷標準》;

      出差管理制度(三)

      第一條 為加強出差有關問題的管理,特制定本規(guī)定。

      第二條 員工出差依下列程序辦理:

      (一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣領導視情況需要事前予以核定,出差人應遵照執(zhí)行。

      (二)出差人憑經(jīng)批準的“出差申請單"向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費,“出差申請單”由財務部存檔以便核查開支的審批。出差人返回后一周內(nèi)應報清費用并結(jié)清暫支款,未在一周內(nèi)報銷者,財務應于當月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

      第三條 出差的審核決定權(quán)限如下:

      (一)國內(nèi)出差:申請出差由部門經(jīng)理審核后填寫出差申請單,報請總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。

      (二)國外出差,一律由總經(jīng)理指定并核準。

      第四條 工作日出差不得計加班費,但假日酌情予以計薪。

      第五條 出差途中除因工作需要或因病及意外事件,經(jīng)請示延時外,不得借故或因私事延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,依情節(jié)輕重予以處罰。

      第六條 出差地區(qū)可當天往返者,非特殊理由不得留宿。

      第七條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標準由財務部另行確定。(財務總監(jiān)制定)

      第八條 出差費用的報銷:

      (一)交通費、住宿費按規(guī)定標準憑據(jù)報銷,超過標準自付。

      (二)膳食費、通訊費按規(guī)定補貼標準領取。

      (三)交際費由領導核定,憑據(jù)報銷。

      (四)如無法取得支出之原始憑證單據(jù)者,應申述理由,由經(jīng)理核準后,才能報銷。

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