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  • 企業(yè)采購倉庫管理制度

    時間:2022-04-07 08:39:05 制度 我要投稿

    企業(yè)采購倉庫管理制度

      在社會發(fā)展不斷提速的今天,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是維護公平、公正的有效手段,是我們做事的底線要求。一般制度是怎么制定的呢?下面是小編整理的企業(yè)采購倉庫管理制度,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

    企業(yè)采購倉庫管理制度

      企業(yè)采購倉庫管理制度1

      一、物品的采購:

      1、 凡公司購買的工作所需用品,原則上均納入公司年度購物計劃,并填制年度購物呈報表,經(jīng)業(yè)務主管廠長核準,報總經(jīng)理批準備簽字后,方可購買。

      2、 臨時急需購買之物品,在保證質(zhì)量的前提下,價格要低于或等于市場價,不得以高于市場的價格購買物品。公司本部物品采購人員在購買物品前要填寫購物呈報表,經(jīng)業(yè)務主管核準,報總經(jīng)理批準簽字后方可購買。物品的采購原則上由物品采購人員和出納(會計)一起購買,不得由一個人購買。

      3、 如所購物品屬瑕疵產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品,由采購人員負責退貨,若給公司造成經(jīng)濟損失,由采購人員照價賠償。

      二、物品的入庫與出庫:

      1、 采購人員將物品購回后要填寫物品入庫單,憑銷貨發(fā)票和入庫單到財務部按規(guī)定辦理報銷手續(xù)。入庫單上必須要有經(jīng)辦人、物品保管人、廠長室簽字和總經(jīng)理的認可簽字。物品入庫后,保管、會計要及時填寫臺帳。

      2、 出庫:物品出庫時,廠長室簽字后,物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品,要在出庫單上注明出庫物品的品牌、規(guī)格、型號及新舊、完好程度等情況,同時注明領用事由,歸還時間等內(nèi)容。領用消耗品數(shù)量較大時,物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內(nèi)容并簽名,報廠長室簽字認可;總經(jīng)理簽字認可。

      三、物品的歸還:

      1、領用人將所用的物品歸還時,物品保管員要對物品的完好狀況,損毀程度仔細檢查,并將檢查情況計入物品歸還記錄單,報廠長室復檢同意入庫后方可入庫。

      2、如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的范圍,物品保管員按照公司的相關規(guī)定,有權要求物品領用人做出相應的賠償,并將情況上廠長室或總經(jīng)理。

      3、如領用之物品價格昂貴,物品損毀程度嚴重或丟失,要將情況如實上報廠長室或總經(jīng)理做出處理。

      企業(yè)采購倉庫管理制度2

      1.目的

      為規(guī)范公司的采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。

      2.適用范圍

      適用于物控部采購人員的采購及各部門的.請購。

      3.職責

      物控部是《物資采購管理辦法》的歸口管理部門。

      4.規(guī)定

      4.1物資采購計劃管理

      4.1.1辦公用品由管理部采購后及時到倉庫辦理相關的出入庫手續(xù)。

      4.1.2生產(chǎn)部用所有原輔材料、備品備件等均由物控部統(tǒng)一采購。

      4.1.3各部門的采購物資均要填寫購物申請單,經(jīng)部門領導簽字審核,報物控部門,物控部根據(jù)申請單制定計劃,選擇合格的供應商,進行物資采購。

      4.1.4生產(chǎn)用原輔材料由倉庫根據(jù)每批產(chǎn)品的原材料消耗定額表,結(jié)合庫存情況及時編制采購申請單,并限定采購期限;物控部根據(jù)采購申請單編制采購計劃單,部門經(jīng)理審核,實施采購。

      4.1.5物控部根據(jù)銷售部下達評審后的訂單,由物流專員制定《訂單備料計劃清單》,交倉庫主管、物控部副總簽字確認后,進行分項材料編制采購訂單,經(jīng)物控部副總簽字后傳真至供應商,并負責物資材料到貨進度聯(lián)系,實施訂購跟單。

      4.1.6當合格供方處無貨而生產(chǎn)急用,物控部需填寫特別采用申請表,組織各部門進行會議評審,總經(jīng)理批準后方可特采;生產(chǎn)部在使用過程中需同其它產(chǎn)品分開進行標識、記錄;品控部跟蹤其使用并對其使用情況進行驗證。

      4.2物資采購計劃的.執(zhí)行

      4.2.1物控部根據(jù)質(zhì)量體系的有關規(guī)定對供方進行選擇、評審和管理,制定供應商檔案。

      4.2.2物控部在采購時應展開多方詢價、比價、議價、按照貨比三家的原則進行采購。

      4.2.3采購詢價獲準后,采購員立即與供應商洽談買賣合同及合同條款,合同文本經(jīng)過合同專員審核并由物控部經(jīng)理以上領導實施批準。

      4.2.4買賣合同簽字生效后,采購員按合同交貨進度,及時催促供應商按時發(fā)貨。收到托運單據(jù)或提貨憑單后,立即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后驗收。

      4.3物資的驗收與入庫

      4.3.1供應商送貨上門

      4.3.1.1供應商送貨到我公司,憑《送貨單》到物控部物流專員處開具《產(chǎn)品收貨通知單》,由物流專員通知倉庫到貨,同時通知品控部到現(xiàn)場來料驗驗,若需印刷車間、燙金模切車間配套實施上機模擬試驗的紙張、油墨、電化鋁等材料通知生產(chǎn)部經(jīng)理試驗,試驗結(jié)論需生產(chǎn)部經(jīng)理、品控部經(jīng)理共同簽字確認合格后,品控部方可開具《產(chǎn)品合格證》,倉庫憑《產(chǎn)品合格證》、《產(chǎn)品收貨通知單》、《送貨單》、《采購訂單》由倉庫保管員對驗收合格的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量等進行核對,核對無誤后倉庫主管在《產(chǎn)品收貨通知單》上注明實收合格物料數(shù)量并簽字。

      4.3.1.2對不合格品倉庫拒收。倉庫根據(jù)品控部出具的《不合格清單》將退貨物資數(shù)量、規(guī)格、價格編制退貨物資清單報物控部,由物控部與供方聯(lián)系,經(jīng)雙方確認,我司實施退貨處理;不合格的程序倉庫拒收,倉庫收貨需檢查有無采購訂單、送貨單、收料通知單、合格證,手續(xù)不全不得辦理入庫。

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