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  • 員工出差管理制度

    時間:2023-07-05 07:37:30 制度 我要投稿

    員工出差管理制度(必備)

      在充滿活力,日益開放的今天,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企事業(yè)單位,為了維護(hù)正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢?下面是小編為大家整理的員工出差管理制度,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    員工出差管理制度(必備)

    員工出差管理制度1

      第一章總則

      第一條目的

      為了進(jìn)一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作,強(qiáng)化成本管理意識,合理掌握差旅費開支,特制定本制度。

      其次條審批程序和權(quán)限

      員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》,并按以下權(quán)限進(jìn)行審批。

      (1)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差,報請總經(jīng)理審批。

      (2)部門負(fù)責(zé)人出差,報請總經(jīng)理審批。

      (3)其他人員出差,報請企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

      (4)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 其次章出差管理細(xì)則

      第一條因公務(wù)緊急,未能履行出差審批手續(xù)的,出差前可以電話方式請示,出差歸來后補(bǔ)辦手續(xù)。

      其次條出差人員因特別緣由無法在預(yù)定期限返回銷差而必需延長滯留的,依據(jù)出差者申請,經(jīng)調(diào)查無誤后支給出差差旅費。

      第三條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外,以利用火車、汽車為原則。但因緊急狀況經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者可乘坐飛機(jī)

      第四條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

      第五條因伴隨客戶外出或其他特別狀況下差旅費用超支或超規(guī)格乘坐交通工具的,須事先征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。

      第六條出差標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定

      (1)出差費用標(biāo)準(zhǔn):實行限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)實報實銷,詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)見表3—1。

      (2)遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后x時以后,午前x時以前)車次,住宿費減半支給。

      (3)出差時的款待費用,確因工作需要款待客人時,各企業(yè)、部門要依據(jù)不同客戶和人數(shù),本著既節(jié)省又能辦好事的`原則,對單筆支出超過x元以上的款待費必需先請示部門經(jīng)理;超過x元以上的款待費必需先請示總經(jīng)理同意,報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

      (4)伴同高層人員出行的一般員工,食宿隨高層人員。

      (5)如因工作需要超出標(biāo)準(zhǔn),需在《出差申請單》上列明緣由。

      第三章出差費用借款及報銷

      第一條出差人員如申請出差費用借款,需填寫出《出差費用申請表》由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以借款。

      其次條出差人員返回企業(yè)后,x天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。填寫《報銷申請單》,并將原始x粘在所附憑單上,由經(jīng)辦人簽字,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。

      第三條業(yè)務(wù)款待費報銷,須填寫《支出憑單》,所附單據(jù)必需有稅務(wù)部門的正式x,列明企業(yè)抬頭,數(shù)字清楚,先由經(jīng)辦人簽名,部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后,報總經(jīng)理審批,予以報銷。超審批金額外的業(yè)務(wù)款待費,一般不予開支。

      第四條其他報銷、審批程序同上。

      第四章附則

      第一條出差人員要實事求是,如發(fā)覺弄虛作假,一律按企業(yè)有關(guān)規(guī)章制度嚴(yán)厲處理。

      其次條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行,修改時亦同。

      第三條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

    員工出差管理制度2

      第一章總則

      第一條為規(guī)范出差管理流程、加強(qiáng)出差預(yù)算的管理,特制定本制度。其次條本制度參照本公司行政管理、財務(wù)管理相關(guān)制度的規(guī)定制定。

      其次章一般規(guī)定

      第三條員工出差依下列程序辦理。出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視狀況需要,事前予以核定,并依照程序核實。

      第四條出差的審核打算權(quán)限如下:

      1、當(dāng)日出差

      出差當(dāng)日可能來回,一般由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。

      2、遠(yuǎn)途出差

      由部門經(jīng)理核準(zhǔn),報主管副總審批,部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

      第五條交通工具的選擇標(biāo)準(zhǔn)

      (1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

      (2)遠(yuǎn)途出差一般選擇火車作為交通工具,特別狀況下采納汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特別狀況,可向總經(jīng)理申請選擇乘坐飛機(jī)。

      第三章出差借款與報銷

      第六條費用預(yù)算

      堅持“先預(yù)算后開支”的費用掌握制度。各部門應(yīng)對本部門的費用進(jìn)行預(yù)算,做出年方案、月方案,報財務(wù)部及總經(jīng)理審批,并嚴(yán)格按方案執(zhí)行,不得超支,原則上不支出方案費用。

      第七條借款

      (1)借款的首要原則是“前賬不清,后賬不借”

      (2)出差或其他用途需借大筆現(xiàn)金時,應(yīng)提前向財務(wù)預(yù)約,并有總經(jīng)理審批;

      (3)借款要準(zhǔn)時清還,公務(wù)結(jié)束后3日內(nèi)到財務(wù)部結(jié)算還款。無正值理由過期不結(jié)算者,扣發(fā)借款人工資,直至扣清為止。

      (4)借款額度與借款人工資掛鉤,原則上不得超過借款人的月工資收入。

      借款金額原則上限制為:一般職員借款金額在1000~2000元,主管級以上員工金額在1000~3000以內(nèi),特別用途超過5000元等特大金額應(yīng)上報到主管副總標(biāo)明緣由審批。

      第八條報銷

      嚴(yán)格按審批程序辦理。按財務(wù)規(guī)范粘貼“報銷單”→部門主管或經(jīng)理審核簽字→財務(wù)部核實→總經(jīng)理審批→財務(wù)領(lǐng)款報銷。

      第四章差旅管理

      第九條出差申請與報告

      (1)出差之前必需提交出差申請表,注明出差時間、地點和事由,行政部據(jù)此支配差旅、住宿等事宜(見行政出差申請表)。

      (2)將出差申請表送人力資源部留存、記錄考勤。

      (3)出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應(yīng)打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

      (4)員工出差完畢后應(yīng)馬上返回公司,并于3日內(nèi)(含出差回來當(dāng)天)憑有效日期證明(如機(jī)票、車票等)到財務(wù)部辦理費用報銷、差旅補(bǔ)貼等手續(xù)。

      (5)員工出差后,必需每日下午4點前向主管匯報工作,并寫出具體的書面報告報總經(jīng)理批閱。

      (6)出差結(jié)束后,應(yīng)于3日之內(nèi)提交出差報告,并到財務(wù)部費用報銷。

      (7)未按以上手續(xù)辦理出差手續(xù)或未經(jīng)審批所發(fā)生的費用,公司將不予報銷,并按曠工處理。

      第十條費用標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,如下表所示。

      公司工作人員出差,按以上規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)報銷,超支部分自理。同性別兩人同行出差,公司要求住一個房間,以節(jié)約差旅費開支。

      業(yè)務(wù)人員施工監(jiān)理期間每日補(bǔ)住50元,電話補(bǔ)助10元。

      出差補(bǔ)助費、實行定額包干。公司行政、財務(wù)部、市場部等中層管理人員出差,住宿費憑票據(jù)報銷,標(biāo)準(zhǔn)按以上各級別標(biāo)準(zhǔn)報銷。

      工作人員及中層管理人員到地市級、縣市級地區(qū)出差,當(dāng)日完成工作能夠返回的分別綜合補(bǔ)助50元,能夠當(dāng)天返回的,須當(dāng)天返回,特別狀況需相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

      工作人員及中層管理人員外出參與公司的參展(培訓(xùn))會議,統(tǒng)一支配食宿的,會議期間的住宿費、伙食補(bǔ)助費,由會議費規(guī)定統(tǒng)一開支。無任何支配狀況,實行實報實銷。

      第十一條出差補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)

      (1)員工在出差當(dāng)天的9:00前動身、17:00后返回公司的,可享受一天的.出差補(bǔ)貼,否則不予計算出差補(bǔ)貼。

      (2)遠(yuǎn)途出差者,計算出差補(bǔ)貼一般實行“去頭留尾”的原則。例如,9號出差12號返回者,賜予3天的出差補(bǔ)貼;

      (3)出差補(bǔ)貼的標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)員工的職位級別另行確定。

      (4)出差期間不得另外報支加班費,法定節(jié)假日出差屬業(yè)務(wù)特別范疇。

      第五章附則

      第十二條下屬與上級一起出差時,下屬將扣除住宿補(bǔ)貼。

      第十三條餐費、住宿費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。第十四條本管理制度經(jīng)總經(jīng)理核定后實行,修改時亦同。第十五條本管理制度如有未盡事宜,可隨時修改。

      第六章:附表

      表1、出差審批單、出差審批單

      表2、出差報告單

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