<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 銷售出差管理制度

    時(shí)間:2024-05-13 13:02:29 制度 我要投稿

    銷售出差管理制度

      在當(dāng)今社會(huì)生活中,大家逐漸認(rèn)識(shí)到制度的重要性,制度具有使我們知道,應(yīng)該做什么,不應(yīng)該做什么,懲惡揚(yáng)善、維護(hù)公平的作用。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編為大家收集的銷售出差管理制度 ,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

    銷售出差管理制度

    銷售出差管理制度 1

      出差認(rèn)定:指出差地點(diǎn)跨越日常辦公地點(diǎn)或工作所在以外的省市。

      一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。

      二、出差申請(qǐng)程序及管理辦法

      1、申請(qǐng)出差流程:凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差均需寫一份出差計(jì)劃交于部門主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及聯(lián)系電話,部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。

      2、出差返回時(shí),需及時(shí)書面匯報(bào)本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等,并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。

      3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下,均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報(bào)工作。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用,主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。

      三、出差報(bào)銷規(guī)定

      加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的出差管理,特對(duì)出差報(bào)銷作如下規(guī)定:

      1、差旅總費(fèi)用包括:旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。

      2、旅途交通費(fèi)包括:各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi),必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。

      四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷。

      1、按規(guī)定的級(jí)別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計(jì)程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定),均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

      2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的.可出具證明單,呈部門主管確認(rèn)后方可報(bào)銷。

      3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證,如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的,不予報(bào)銷。

      4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn):

      飛機(jī)火車、汽車、輪船

      須批準(zhǔn)硬臥、大巴、二等

      5、市內(nèi)交通費(fèi),伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷):

      職位

      項(xiàng)目

      補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元天)

      北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

      省會(huì)及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

      其它地區(qū)備注

      總部經(jīng)理級(jí)以上

      住宿250 、 150 、 120

      伙食40 、 30 、 30

      市內(nèi)交通30 、 20 、 20

      區(qū)域、主管

      住宿150 、 100 、 80

      不適用于設(shè)立辦事處的人員

      伙食20 、 20 、 20

      市內(nèi)交通15 、 15 、 15

      業(yè)務(wù)、代表

      住宿80 、 60 、 40

      伙食15 、 15 、 15

      市內(nèi)交通15 、 15 、 15

      到有租房的辦事處的區(qū)域出差,原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差,本著節(jié)約原則,只許一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿費(fèi)。

      五、員工出差差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)核報(bào),不得弄虛作假,否則費(fèi)用不予報(bào)銷,情節(jié)嚴(yán)重的予以開除。

      六、出差費(fèi)用報(bào)銷流程

      報(bào)銷人申請(qǐng)部門主管復(fù)核會(huì)計(jì)審核總經(jīng)理或授權(quán)人審批

      1、報(bào)銷人申請(qǐng):需將所有的票據(jù)整理好,報(bào)部門主管審閱。

      2、部門主管初核:根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)人所提供的先前備案的出差計(jì)劃表進(jìn)行了解、調(diào)查。

      3、會(huì)計(jì)審核:會(huì)計(jì)對(duì)出差人員的報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合理性、有效性進(jìn)行審定。

      4、總經(jīng)理審批:總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會(huì)計(jì)審定的報(bào)銷單據(jù)的審批。出差人員憑總經(jīng)理審批過的報(bào)銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。

      七、本地區(qū)駐外人員交通補(bǔ)貼:駐外人員交通費(fèi)可根據(jù)工作實(shí)際情況按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意,報(bào)銷時(shí)需附外出行車票據(jù)后注明往返路址,區(qū)域主管應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當(dāng)事人按報(bào)銷單據(jù)金額的十倍處罰。

    銷售出差管理制度 2

      總則:為了規(guī)范銷售人員日常出差行為,加強(qiáng)其出差管理并做到有章可循現(xiàn)制定本制度。

      一、銷售人員出差類型:

      1、公出:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)當(dāng)天能返回公司者;

      2、出差:因公出差聯(lián)系業(yè)務(wù)超過24小時(shí)無法返回公司者;

      3、私事:請(qǐng)假休息者。

      二、公出或出差時(shí)應(yīng)憑《出差申請(qǐng)表》并辦理相關(guān)手續(xù)方可出行,因私外出需憑請(qǐng)假條方可出行。

      三、公出人員需派車時(shí)按具體情況由公司安排用車。

      四、具體管理:

      1、因公事需要出差,要求于出差前填寫《出差申請(qǐng)表》并注明出差路線、事由、計(jì)劃及出差費(fèi)用預(yù)算;

      2、銷售人員出差須經(jīng)銷售部門負(fù)責(zé)人同意并簽字確認(rèn)后方可出差,否則出差費(fèi)用一律不予報(bào)銷;

      3、出差后須按《出差申請(qǐng)表》中擬定的時(shí)間、路線、擬計(jì)劃拜訪客戶名錄等事項(xiàng)開展出差工作。到達(dá)當(dāng)?shù)氐谝粫r(shí)間予以報(bào)點(diǎn),報(bào)點(diǎn)須用當(dāng)?shù)仉娫挘射N售內(nèi)勤按報(bào)點(diǎn)時(shí)間、地點(diǎn)、電話號(hào)碼、車次等內(nèi)容予以登記。出差后回公司報(bào)銷時(shí)須與報(bào)點(diǎn)相吻合,否則不報(bào)銷有出入的部分;

      4、出差后每三天向銷售部門負(fù)責(zé)人報(bào)告一下工作進(jìn)展及下一步工作計(jì)劃安排。

      五、出差費(fèi)用規(guī)定:

      1、出差費(fèi)用報(bào)銷包括出差期間的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、電話費(fèi)等。特殊情況需要應(yīng)酬的費(fèi)用需向公司申請(qǐng),公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可使用及報(bào)銷。

      2、出差時(shí)間超過24小時(shí)的按以下標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷及補(bǔ)貼:單位/元/天。

      3、住宿補(bǔ)貼、北京、上海、深圳280元,省會(huì)城市250元,地級(jí)市220元,縣級(jí)市180元。

      4、乘火車時(shí)間低于5小時(shí)不得乘坐硬臥。

      備注:一線城市含:北京,天津,上海,南京,杭州,武漢,重慶,沈陽,西安,深圳,廣州。

      5.電話補(bǔ)助:業(yè)務(wù)員市內(nèi)50元以內(nèi),超出部分自負(fù),出差當(dāng)月為150元以內(nèi)。經(jīng)理及以上市內(nèi)為100元,出差當(dāng)月為250元以內(nèi),超出部分自負(fù)。

      6、出差人員選擇交通工具為長途汽車、火車,經(jīng)理以上級(jí)可選擇飛機(jī)。

      7、銷售人員每次出差借支不得超過10000元,經(jīng)理以上級(jí)不超過20xx0元,若出差途中費(fèi)用不夠可以自行墊付,待回公司后報(bào)銷結(jié)算。

      8、上一次出差回來后出差費(fèi)用沒有報(bào)銷結(jié)算完畢的',不準(zhǔn)再申請(qǐng)下次出差費(fèi)用借支手續(xù)。

      9、住宿費(fèi)用按照標(biāo)準(zhǔn)入住,報(bào)銷時(shí)須有住宿發(fā)票,超過標(biāo)準(zhǔn)費(fèi)用自負(fù)。

      10、出差需要借支的需向公司出具借據(jù),待出差回來報(bào)銷后歸還,保證借支報(bào)銷平衡。

      11.業(yè)務(wù)員公差補(bǔ)助80元/天,經(jīng)理及以上為150元/天.

      六、業(yè)務(wù)招待費(fèi):

      1、業(yè)務(wù)招待費(fèi)及禮品費(fèi)(填寫報(bào)銷憑證需要正式發(fā)票或者蓋章收據(jù),并注明項(xiàng)目名稱否則不予報(bào)銷)。2、業(yè)務(wù)招待費(fèi)用必須經(jīng)過領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可支出,否則自負(fù)。

      七、用款審批和費(fèi)用核銷審批流程:

      公司資金管理的原則是分權(quán)與集權(quán)相結(jié)合,規(guī)范用款及核銷審批程序,及時(shí)清帳減少資金占用。

      1.銷售人員借款首先必須按照借款單上的內(nèi)容正確填寫借款單,填好后有銷售部經(jīng)理簽字,經(jīng)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后到財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。

      2.財(cái)務(wù)部要根據(jù)借款人對(duì)應(yīng)的個(gè)人帳戶余額情況并對(duì)照借款控制額度確定是否可以辦理借款,否則有權(quán)可以拒付,并向相關(guān)部門告知拒付理由,特殊情況有總經(jīng)理決定是否可以付款。

      3.出差費(fèi)報(bào)銷首先按照財(cái)務(wù)部門的報(bào)銷要求粘貼報(bào)銷憑證,交銷售部經(jīng)理確認(rèn)簽字,經(jīng)過副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后,到財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷。

      八、手機(jī)號(hào)管理

      1.開機(jī)時(shí)間必須24小時(shí)保持開機(jī)狀態(tài)。

      2.月度手機(jī)連續(xù)停機(jī)、關(guān)機(jī)3次以上取消或扣除當(dāng)月的通訊補(bǔ)貼。

      九、銷售人員的自覺性:

      1.銷售人員出差后每天工作必須有明確性,要把工作落到實(shí)處,銷售部負(fù)責(zé)人將不定期跟蹤監(jiān)督其出差工作情況,將列入績效考核范圍。

      2.出差人員出差后須加強(qiáng)自身安全防范和財(cái)產(chǎn)保護(hù)意識(shí),做到出入平安。

      3.在以后的工作規(guī)章制度中或?qū)⒃黾又贫葍?nèi)容。

      十、本制度解釋權(quán)歸公司所有。

    銷售出差管理制度 3

      出差認(rèn)定:指出差地點(diǎn)跨越日常辦公地點(diǎn)或工作所在以外的省市。

      一、人員能在當(dāng)天返回的不視為出差。

      二、出差申請(qǐng)程序及管理辦法

      1、申請(qǐng)出差流程:凡營銷中心業(yè)務(wù)員申請(qǐng)出差均需寫一份出差計(jì)劃交于部門主管處并注明出差地點(diǎn)、事由及計(jì)劃出差時(shí)間及聯(lián)系電話,部門以下的人員(不含部門經(jīng)理)由部門經(jīng)理審批,部門經(jīng)理出差由副總或其授權(quán)人批。

      2、出差返回時(shí),需及時(shí)書面匯報(bào)本次出差效果、工作完成情況和返回時(shí)間等,并辦好相關(guān)的手續(xù)。原則上各片區(qū)業(yè)務(wù)人員應(yīng)堅(jiān)守崗位。

      3、未接到總部的通知和無特殊原因的情況下,均不得擅自回總部。特殊原因需提供事實(shí)、證據(jù)。各區(qū)域主管以定期的形式回總部匯報(bào)工作。否則不予報(bào)銷此出差的費(fèi)用,主管人員及財(cái)務(wù)亦不得審批。

      三、出差報(bào)銷規(guī)定

      加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員的.出差管理,特對(duì)出差報(bào)銷作如下規(guī)定:

      1、差旅總費(fèi)用包括:旅途交通費(fèi)、住宿費(fèi)及其它公司規(guī)定能報(bào)銷的雜費(fèi)。

      2、旅途交通費(fèi)包括:各類車票、船票、機(jī)票寺交通工具及機(jī)場(chǎng)建設(shè)費(fèi)、旅途保險(xiǎn)費(fèi),必要的行李托運(yùn)費(fèi)等均可憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。

      四、出差期間因公支出的下列費(fèi)用,準(zhǔn)予據(jù)實(shí)報(bào)銷。

      1、按規(guī)定的級(jí)別乘坐的火車、汽車、豪華大巴、飛機(jī)及夜間到達(dá)乘坐的市內(nèi)計(jì)程車(只限一次)及特殊情況需乘坐的(特殊情況按第七點(diǎn)規(guī)定),均須出具統(tǒng)一的票據(jù)。

      2、以上如確屬無法提供統(tǒng)一票據(jù)的可出具證明單,呈部門主管確認(rèn)后方可報(bào)銷。

      3、業(yè)務(wù)人員出差應(yīng)扎實(shí)提供真實(shí)的憑證,如憑證私自涂改和無法辨認(rèn)的,不予報(bào)銷。

      4、出差人員乘座交通工具標(biāo)準(zhǔn):

      飛機(jī)

      火車

      汽車

      輪船

      須批準(zhǔn)

      硬臥

      大巴

      二等

      5、市內(nèi)交通費(fèi),伙食及住宿補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(按以下限額內(nèi)、按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷):

      職位

      項(xiàng)目

      補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(元/天)

      北京、廣州、天津、重慶、上海、深圳

      省會(huì)及廈門、泉州、寧波、溫州、東莞、珠海、中山、蘇州、無錫、常州

      其它地區(qū)

      備注

      總部經(jīng)理級(jí)以上

      住宿

      250

      150

      120

      伙食

      40

      30

      30

      市內(nèi)交通

      30

      20

      20

      區(qū)域

      主管

      住宿

      150

      100

      80

      不適用于設(shè)立辦事處的人員

      伙食

      20

      20

      20

      市內(nèi)交通

      15

      15

      15

      業(yè)務(wù)

      代表

      住宿

      80

      60

      40

      伙食

      15

      15

      15

      市內(nèi)交通

      15

      15

      15

      到有租房的辦事處的區(qū)域出差,原則上需到辦事處住宿。同性三人以內(nèi)一同出差,本著節(jié)約原則,只許一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)間住宿費(fèi)。

      五、員工出差差旅費(fèi)應(yīng)據(jù)實(shí)核報(bào),不得弄虛作假,否則費(fèi)用不予報(bào)銷,情節(jié)嚴(yán)重的予以開除。

      六、出差費(fèi)用報(bào)銷流程

      報(bào)銷人申請(qǐng)→部門主管復(fù)核→會(huì)計(jì)審核→總經(jīng)理或授權(quán)人審批

      1、報(bào)銷人申請(qǐng):需將所有的票據(jù)整理好,報(bào)部門主管審閱。

      2、部門主管初核:根據(jù)報(bào)銷申請(qǐng)人所提供的先前備案的出差計(jì)劃表進(jìn)行了解、調(diào)查。

      3、會(huì)計(jì)審核:會(huì)計(jì)對(duì)出差人員的報(bào)銷單據(jù)的真實(shí)性、合理性、有效性進(jìn)行審定。

      4、總經(jīng)理審批:總經(jīng)理或其授權(quán)人根據(jù)會(huì)計(jì)審定的報(bào)銷單據(jù)的審批。出差人員憑總經(jīng)理審批過的報(bào)銷單據(jù)到出納領(lǐng)款。

      七、本地區(qū)駐外人員交通補(bǔ)貼:

      駐外人員交通費(fèi)可根據(jù)工作實(shí)際情況按票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷,業(yè)務(wù)人員外出需經(jīng)區(qū)域主管同意,報(bào)銷時(shí)需附外出行車票據(jù)后注明往返路址,區(qū)域主管應(yīng)認(rèn)真做好監(jiān)控工作。如發(fā)現(xiàn)弄虛作假的區(qū)域主管及當(dāng)事人按報(bào)銷單據(jù)金額的十倍處罰。

    【銷售出差管理制度】相關(guān)文章:

    出差管理制度11-13

    出差管理制度08-30

    銷售人員出差制度02-27

    員工出差管理制度07-04

    人員出差管理制度04-07

    公司出差管理制度08-28

    員工出差管理制度08-08

    員工出差管理制度06-29

    出差銷售工作計(jì)劃09-20

    主站蜘蛛池模板: 国产成人精品日本亚洲网址| 国产精品白丝AV嫩草影院| 91精品国产91久久久久久青草| 亚洲国产精品尤物yw在线| 亚洲国产精品人久久| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋| 亚洲精品无码激情AV| 国内精品国语自产拍在线观看| 亚洲精品福利视频| 国产精品久久国产精品99盘 | 老司机91精品网站在线观看| 久久精品国产亚洲AV无码偷窥| 亚洲精品国产精品乱码不卞| 久久精品亚洲精品国产欧美| 精品国产91久久久久久久a| 国产精品亚洲欧美大片在线观看| 88国产精品欧美一区二区三区 | 久久丫精品国产亚洲av不卡| 中文字幕精品无码一区二区| 午夜亚洲av永久无码精品| 久久91这里精品国产2020| 精品国产乱码久久久久久浪潮| 国产精品户外野外| 91午夜精品亚洲一区二区三区| 欧美精品国产精品| 色偷偷888欧美精品久久久| 久久精品国产精品青草app| 国产精品久久久久…| 好吊妞视频精品| 日本精品久久久中文字幕| 欧美一区二区精品久久| 四虎国产精品永久地址99新强| 久久精品国产亚洲麻豆| 久久精品国产秦先生| 国产成人AV无码精品| 精品欧美| 亚洲精品黄色视频在线观看免费资源| 亚洲欧洲久久久精品| 日本一卡精品视频免费| 国产精品兄妹在线观看麻豆| aaa级精品久久久国产片|