<dfn id="w48us"></dfn><ul id="w48us"></ul>
  • <ul id="w48us"></ul>
  • <del id="w48us"></del>
    <ul id="w48us"></ul>
  • 機關內部賬務審計管理制度

    時間:2023-04-03 22:59:23 制度 我要投稿
    • 相關推薦

    機關內部賬務審計管理制度

      以下是小編為大家收集的制度,僅供參考!

    機關內部賬務審計管理制度


      第一條 為了加強委機關和所屬單位的財務管理,使委內部財務管理進一步規范化、制度化,最大限度地發揮所有資金的效能,更好地為委內部建設和發展服務,特制定財務內部審計制度。

      第二條 堅持財經工作基本原則,依據國家制定的各項財經法規和制度,強化本委財務管理,使之做到公開、公正、透明,防止財經工作中的腐朽現象,保護和調動干部職工當家理財的積極性,堅持開源節流、增收增效原則,合理安排和使用資金,促進委的各項事業健康協調發展。

      第三條 加強內審工作組織領導,成立內部財務審計工作領導小組,組長由委主要領導擔任,副組長由分管機關副主任、紀檢組長擔任。委監察室和辦公室具體組織并協調熟悉財務的人員實施內審工作。

      第四條 實施內審的范圍是:委機關及經費獨立核算的所屬單位。內審的主要內容:

      (一)執行國家、省和市財務制度的情況;

      (二)執行委內財務管理制度和規定的情況:

      1、財政撥款收支情況;

      2、爭取項目資金收支情況;

      3、委及所屬單位房屋租賃、水電費、辦公經費等收支情況;

      4、機關房改和評估房補交款收支情況;

      5、差旅費和公務接待費開支情況;

      6、按照相關規定發放各類獎金情況;

      7、機關及所屬單位購置辦公設備開支情況;

      8、委基本建設投資及開支情況;

      9、黨費收支情況。

      第五條 內審的時限和要求

      1、每半年或一年進行一次內部審計,必要時,可隨時審計;

      2、財務室和涉及到的科室,要積極協助,密切配合,提供真實的憑證、數據等相關情況;

      3、審計專班人員要認真履行職責,嚴格遵守工作紀律,不得向無關人員透露審計相關信息;

      4、審計結果經審計領導小組核準,提交委辦公會或黨組會審定后進行公示,接受監督;

      5、實行責任追究,對審計中違規違紀的責任人,將依照黨政紀和相關財經法規,按組織程序進行責任追究。

      第六條 本制度自發布之日起施行。

      第七條 本制度由監察室負責解釋。

    【機關內部賬務審計管理制度】相關文章:

    審計機關內部控制測評準則03-24

    內部審計管理制度03-13

    內部審計制度03-22

    內部審計制度08-21

    內部審計論文02-13

    內部審計淺談03-29

    內部審計管理制度(通用10篇)09-13

    淺論內部審計與內部控制的關系03-02

    淺析內部審計新模式-風險導向內部審計01-13

    內部審計具體準則12-07

    主站蜘蛛池模板: 久久久这里有精品中文字幕| 精品国产乱码久久久久久郑州公司| 亚洲欧美精品丝袜一区二区| 91精品国产福利在线观看麻豆| 久久精品人人做人人爽97| 国産精品久久久久久久| 久久精品国产精品国产精品污| 欧美精品v国产精品v日韩精品| 无码AⅤ精品一区二区三区| 国产精品日日摸夜夜添夜夜添1国产精品va欧美精 | 99久久精品免费看国产一区二区三区| 国产午夜精品免费一区二区三区| 亚洲精品无码专区久久同性男| 国产欧美一区二区精品性色99| 日本精品卡一卡2卡3卡四卡| 成人午夜视频精品一区| 久久水蜜桃亚洲av无码精品麻豆| 亚洲综合精品网站| 在线观看亚洲精品国产| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| 亚洲国产精品视频| 亚洲国产成人精品女人久久久 | 中文字幕亚洲综合精品一区| 国产欧美久久久精品| 国产精品1区2区| 99麻豆久久久国产精品免费| 91麻豆精品国产| 韩国精品欧美一区二区三区| 99国产精品久久| 久久久久四虎国产精品| 欧美精品华人在线| 91久久精品无码一区二区毛片| 中文字幕精品一区影音先锋| 久久精品国产免费| 日本一区精品久久久久影院| 9re热国产这里只有精品| 国产精品成人观看视频网站| 国内精品久久久久久久亚洲| 欧美 日韩 精品 另类视频| 无码精品人妻一区二区三区免费| 亚洲爆乳精品无码一区二区|