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    時間:2023-01-12 19:34:13 崗位職責 我要投稿

    學校出納崗位職責最新

      在當今社會生活中,很多情況下我們都會接觸到崗位職責,明確崗位職責能讓員工知曉和掌握崗位職責,能夠最大化的進行勞動用工管理,科學的進行人力配置,做到人盡其才、人崗匹配。制定崗位職責需要注意哪些問題呢?以下是小編幫大家整理的學校出納崗位職責最新,僅供參考,歡迎大家閱讀。

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      一、嚴格遵守財務管理制度,堅持專款專用。

      二、對報帳單必須認真細致地審核,不得有任何差錯。

      三、每月要清點庫存現(xiàn)金,按規(guī)定留存。月底要盤點現(xiàn)金及銀行存款,做到賬款、帳賬相符、清楚無誤。

      四、資金不準外借,特殊情況需經(jīng)分管處長批準。

      五、堅守工作崗位,按時為就餐者辦理存卡、存款手續(xù),要熱情、認真、周到。

      六、經(jīng)常與銀行核對存款額。督促采購人員及時報帳。

      七、認真發(fā)放臨時工工資及獎金,及時清理回收拖欠數(shù)額。

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      一、認真貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策,遵守國家有關財經(jīng)法律、法規(guī)及集團公司財務中心制定的各項規(guī)定、辦法,遵守公司的各項規(guī)章制度。

      二、結(jié)合食堂實際情況,根據(jù)管理需要正確設置會計科目,開設賬戶,記賬、算賬、報賬,做到手續(xù)完備,內(nèi)容真實,數(shù)字準確,賬目清楚。

      三、定期與出納人員核對現(xiàn)金庫存金額及銀行存款余額,保證總賬記錄與日記賬記錄一致。

      四、根據(jù)食堂內(nèi)部管理的要求,正確核算成本費用,每月按期編制報表。

      五、加強食堂經(jīng)濟核算,挖掘降低伙食成本的潛力,及時向領導提出合理化建議。

      六、定期組織財產(chǎn)清查,保證財產(chǎn)物資安全完整,及時調(diào)整賬簿記錄,做到賬實相符。

      七、按照國家會計制度規(guī)定,做好會計憑證、賬簿、報表等會計檔案資料的保管工作。

      八、完成領導交辦的其它工作。

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      崗位職責:

      1、學費、宿舍費、水電租金等的收款、開收據(jù)、現(xiàn)金管理等日常收支的管理和登記核對;

      2、備用金管理,日常開支和報銷,及收益表;

      3、學生宿舍管理;辦公用品的管理工作,包括采購、發(fā)放、清點、維護、登記等;

      4、行政日常費用申請、交納(如房租、水電、物業(yè)等費用);

      5、按時完成上級領導交辦的其他工作。

      任職要求:

      1、大專及以上學歷,行政、財務、會計類相關專業(yè);

      2、熟悉出納工作基本流程;

      3、能熟練運用辦公軟件,有團隊合作精神,善于溝通,服務意識強;熱愛教育事業(yè);

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      出納職責:

      1、嚴格執(zhí)行上級規(guī)定的有關會計業(yè)務的法律法規(guī),負責預算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務處理,行使會計職責職權,嚴格從事會計業(yè)務、會計核算、會計監(jiān)督活動,當好領導的參謀。

      2、按照會計制度規(guī)定設置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。

      3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴格按照財務管理制度從事一切業(yè)務活動,保證收入合乎標準,支出合乎手續(xù)。

      4、建立和管理財務檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

      5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。

      6、堅持坐班制,有事向主管負責人請假。

      出納職責:

      一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務。

      二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符。

      三、 嚴格支票使用管理,辦理對外結(jié)算業(yè)務,不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。

      四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。

      五、 負責與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準確,依據(jù)充分。

      六、 負責與財務處的業(yè)務聯(lián)系,及時接受其業(yè)務指導。

      七、 定期向主管負責人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

      八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務。

      出納的工作:

      一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取。

      二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

      三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負責保管。

      四、負責報銷差旅費的工作。

      1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款。

      2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

      五、員工工資的發(fā)放。

      出納工作細則:

      工作事項及審驗等程序

      失誤防范及糾正程序

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      一、職務標準:

      精通會計業(yè)務,有會計人員資格證書,懂得財經(jīng)政策,熟悉會計工作,有較強的`原則性。

      二、工作標準:

      嚴格執(zhí)行財務制度,熱情為教職工服務。各項收支能夠準確無誤的完成。

      三、崗位責任:

      1、在總務處證件領導下,負責學校財務現(xiàn)金的收支后的審核工作,使收支準確、無誤。

      2、記帳及時,準確無誤,帳目清楚,審批手續(xù)齊全。

      3、當好領導參謀,對不合理開支或超預算開支,要及時向領導反映。

      4、學校現(xiàn)金收支情況定期向領導反映。

      5、每學期開學的學雜費收繳及審核工作。

      6、全校水、電、暖收繳的審核工作。

      7、協(xié)助主管會計完成各種社會保障的收繳。

      8、注重現(xiàn)金保管,避免出現(xiàn)庫存超規(guī)定現(xiàn)象。

      9、及時催要借款,凡現(xiàn)金代用不得超過一個月,凡超過一個月的要及時催要,超過二個月的,向?qū)W校領導反映。

      10、完成領導交辦的其它工作。

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      1.維護財經(jīng)紀律,對經(jīng)費的支付、報銷按規(guī)定進行嚴格的審查、復核,敢于同違紀行為作斗爭,努力做好工作,為教育教學服務。

      2.團結(jié)協(xié)作,管好用好學校的各項經(jīng)費,每筆款項的收支做到有憑據(jù),符合收支手續(xù)。

      3.掌握各項財務和開支范圍及標準,仔細審核收付單據(jù)憑證。

      4.每天結(jié)帳一次,每天下班時鎖好桌柜,存放現(xiàn)金不能超過規(guī)定限額,大量的現(xiàn)金要及時存入銀行。

      5.按規(guī)定催促借現(xiàn)金的出差人員及時報銷結(jié)帳,有余款的當即收回。

      6.凡經(jīng)手的錢物,要件件有說明,事事有交代,做到一塵不染。

      7.保管好庫存現(xiàn)金和一切票證、憑單,以防意外,確保資金安全。

      8.協(xié)同會計員按時、準確地做好每月工資、獎金的造冊和發(fā)放工作。

      9.主動認真地做好班級臨時性的現(xiàn)金收支工作。

      10.按時完成學校領導交辦的臨時性工作任務。

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      1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務,嚴格按照國家有關現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定,根據(jù)稽核人員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領導審核方可辦理。

      庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現(xiàn)金,更不得任意挪用現(xiàn)金。

      嚴格控制簽發(fā)空白支票,在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期,規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

      2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,使賬面數(shù)字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

      要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

      銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié),不超日做賬。

      3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉(zhuǎn)交他人。

      4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執(zhí)行領用、注銷手續(xù)。

      5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

      6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

      7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī),提高業(yè)務水平和專業(yè)水平。

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      1、貫徹執(zhí)行《會計法》、工會各項財務政策、法規(guī)和制度。

      2、建立健全工會財務規(guī)章制度、會計核算制度和財務管理制度。

      3、根據(jù)各項財務制度的規(guī)定,嚴格審核各類原始憑證,經(jīng)審核無誤后,填制記賬憑證。

      4、嚴格遵守財經(jīng)紀律,保證憑證、帳薄報表、核算資料的真實性和準確性,堅持各項資金、財產(chǎn)增減變動及財務收支的合法性。

      5、記賬憑證的填制要完整、數(shù)字準確、情況真實、帳目清楚,“內(nèi)容摘要”要求文字簡潔、清楚。

      6、做好全年的預算、決算報表,進行會計分析,促進管理和增收節(jié)支。

      7、全面、準確、完整、真實的反映各方面的會計資料,及時地為領導決策提供準確可靠的會計信息。

      8、積極配合搞好辦公室的各項工作,完成領導交辦的其他工作。

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      崗位職責:

      1、遵守學校各項規(guī)章制度,以身作則,起到模范帶頭作用;

      2、負責配合總部收集校區(qū)學員資訊、新聞事件、相冊、文件等各項配合工作;

      3、負責校區(qū)人事考勤、辦公文具、課程資料管理、辦公環(huán)境衛(wèi)生、日常零星采購 管理事項;

      4、負責執(zhí)行校長下達的任務;

      5、執(zhí)行總部財務管理制度,負責校區(qū)的出納管理工作,確保校區(qū)的資金運轉(zhuǎn)安全、正常;

      6、每天向總部報送財務相關數(shù)據(jù);

      7、定期收集各項財務單據(jù),整理歸檔上交會計。

      任職要求:

      1、擁有一年財務工作經(jīng)驗;

      2、工作細致,責任感強,良好的溝通能力、團隊精神,服從管理;

      3、熟練操作電腦。

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