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  • 退稅申請(qǐng)書

    時(shí)間:2024-10-16 18:29:18 常用申請(qǐng)書 我要投稿

    退稅申請(qǐng)書模板

      隨著社會(huì)在進(jìn)步,我們會(huì)經(jīng)常使用申請(qǐng)書,我們?cè)趯懮暾?qǐng)書的時(shí)候要注意語言簡(jiǎn)潔、準(zhǔn)確。寫申請(qǐng)書需要注意哪些問題呢?以下是小編整理的退稅申請(qǐng)書模板,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

    退稅申請(qǐng)書模板

    退稅申請(qǐng)書模板1

    xxxxxxxx國稅局:

      我公司是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(基本情況)。根據(jù)xxxxxx規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.

      根據(jù)xxxx規(guī)定,先想貴局申請(qǐng)退稅。特此報(bào)告,請(qǐng)審批!

      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx公司(公章)

    申請(qǐng)公司:xxX

      日期:20xx年X月xx日

    退稅申請(qǐng)書模板2

    地稅局領(lǐng)導(dǎo):

      1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。

      由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在4月18日已給我公司下發(fā)新的'稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。

      因此特向貴局申請(qǐng)退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。

      敬請(qǐng)貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!

      申請(qǐng)公司:xx

      申請(qǐng)日期:x月x日

    退稅申請(qǐng)書模板3

    xxx稅局:

      本公司xxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

      稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

      開戶行:xxxx銀行

      銀行賬號(hào):xxxxx

      特此說明!

      申請(qǐng)公司:xxx

      日期:20xx年x月xx日

    退稅申請(qǐng)書模板4

    xx稅局:

      因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

      稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

      開戶行:x銀行

      銀行賬號(hào):xxxx

      特此說明!

    此致

    敬禮

      申請(qǐng)公司:xx

      日期:x月x日

    退稅申請(qǐng)書模板5

    尊敬的領(lǐng)導(dǎo):

      我公司成立于年月日,實(shí)際經(jīng)營范圍為,后經(jīng)我公司申請(qǐng),你局認(rèn)定我公司為(輔導(dǎo)期)增值稅一 般納稅人,有 效期從年月日起。

      我公司年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份;年月的全部銷售收入為元,其 中應(yīng)稅銷售收入為元,繳納增值稅額為元,增值稅專用發(fā)票使用量為份。我公司年月至月專用發(fā)票月平均使用量為份。(注:此段填寫前三個(gè)月的增值稅申報(bào)及交納情況,要求必需按照增值稅申報(bào)表有 關(guān)內(nèi)容填寫)

      目前貴局批準(zhǔn)我公司每月領(lǐng)購次開票金額萬元稅控專用發(fā)票,每次份。由于我公司業(yè)務(wù)量逐漸增加,故申請(qǐng)?jiān)鲑彿蓍_票金額萬元稅控專用發(fā)票。(注:此段按照企業(yè)實(shí)際情況填寫,以上內(nèi)容僅為參考,具體內(nèi)容自定,要求企業(yè)將增量原因?qū)懬逦瑑?nèi)容必須真實(shí)具體)

      申請(qǐng)?jiān)鲑徳鲋刀悓S冒l(fā)票需報(bào)送資料

      1.[增值稅專用發(fā)票票種核定申請(qǐng)審批表](一 式三份,注:開票限額一 千萬元及以上的企業(yè)一 式四份);

      2.書面申請(qǐng)(一 式二份,注:開票限額一 千萬元及以上的.企業(yè)一 式三份);

      3.稅務(wù)登記證副本復(fù)印件(一 式二份,上需加蓋一 般納稅人/輔導(dǎo)期一 般納稅人資格印章――流轉(zhuǎn)稅科負(fù)責(zé));

      4.營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(一 式二份);

      5.銷售合同(協(xié)議)復(fù)印件(一 式二份,上需貼印花稅票,合同必須為與一 般納稅人簽定的有 效合同,要求雙方蓋章清晰,合同項(xiàng)目填寫齊全);

      6.購票人身份證復(fù)印件(一 式二份);

      7.增值稅一 般納稅人資格認(rèn)定批復(fù)復(fù)印件(一 式二份);

      8.增值稅一 般納稅人資格證書復(fù)印件(一 式二份,要求每頁復(fù)印,輔導(dǎo)期一 般納稅人除外);

      9.前三個(gè)月增值稅專用發(fā)票匯總表及本月增值稅專用發(fā)票匯總表 增值稅專用發(fā)票明細(xì)表(一 式二份);

      10.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求附送的其他資料。

      以上資料需加蓋公司公章,合同書復(fù)印件及資格證書復(fù)印件加蓋騎縫公章

      (以上要求僅供參考,具體以當(dāng)?shù)囟悇?wù)局要求為準(zhǔn)。)

      申請(qǐng)單位:x文庫20xx年x9月30日

    退稅申請(qǐng)書模板6

    xxx_稅局:

      x年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個(gè)人所得稅重復(fù)申報(bào)了兩次,向貴局繳納了兩次個(gè)人所得稅,金額為xxxx元,稅款于x年xx月xx日繳入xxxx市級(jí)金庫中。現(xiàn)特向貴局提出申請(qǐng),將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

      xxxxxx公司

      x年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書模板7

    金昌市國稅局:

      20xx年9月,我公司向貴局申報(bào)并上繳的增值稅,因報(bào)表錯(cuò)誤多繳增值稅稅款Y3200元,現(xiàn)申請(qǐng)退稅。請(qǐng)給予批復(fù)!

      納稅識(shí)別號(hào):

      納稅編碼號(hào):

      開戶行名稱:

      開戶行收款帳號(hào):

      申請(qǐng)退款金額:Y3200元

      稅款所屬期:20xx年9月

      申請(qǐng)單位:金昌市汽車銷售有限公司20xx年2月21日

    退稅申請(qǐng)書模板8

      ______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_______________________________

      ___________原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))、《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的.有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至_______年____月____日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

      附:出口退稅延期申報(bào)明細(xì)表

      企業(yè)(公章)

      年 月 日

      以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列

      經(jīng)辦人意見:

      ( )不同意。

      ( )同意延期

      至______年____月____日之前申報(bào)。

      經(jīng)辦人簽名:

      20xx年xx月xx日

      領(lǐng)導(dǎo)審批意見:

      20xx年xx月xx日

    退稅申請(qǐng)書模板9

    xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):

      我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號(hào))《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的.補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號(hào))和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號(hào))的有關(guān)規(guī)定,申請(qǐng)延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請(qǐng)予批準(zhǔn)。

      企業(yè):xxx(公章)

      申請(qǐng)日期:20xx年X月xx日

    退稅申請(qǐng)書模板10

    xxx稅局:

      因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:xx銀行

      銀行賬號(hào):xxxxxxxx

      特此說明!

    此致

    敬禮

      申請(qǐng)公司:xxX

      日期:20xx年X月xx日

    退稅申請(qǐng)書模板11

    xxx稅局:

      本公司xxxxxxxxxx(納稅編碼:xxxxxxxxxxxxxxxx)因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:xxxx銀行

      銀行賬號(hào):xxxxxxxxxxxxxxxx

      特此說明!

      申請(qǐng)公司:xxX

      日期:20xx年X月xx日

    退稅申請(qǐng)書模板12

    xx稅局:

      本公司xxxxx(納稅編碼:xxxxxxxx)因6月7日在申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為1月01日至12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號(hào):xxxxxxxxxxx)因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請(qǐng)退回該筆稅款¥131.96元。

      在6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。

      稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)

      開戶行:xx銀行

      銀行賬號(hào):xxxxxxxx

      特此說明!

      申請(qǐng)公司:xx

      日期:x月x日

    退稅申請(qǐng)書模板13

    我公司成立于xx年xx月,xx年xx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號(hào)碼為:xx,法定代表人:xx財(cái),注冊(cè)資本xx萬元,xx,登記注冊(cè)類型:xx公司,經(jīng)營范圍:xx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。

      公司于xx年xx月xx日完成對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號(hào):xx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊(cè)登記證書,海關(guān)注冊(cè)登記編碼:xx。貴局于xx年xx月xx日對(duì)我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請(qǐng)予以確認(rèn)。

      我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的`申報(bào)。

      我公司xx年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xx美元,人民幣xx元。xx年累計(jì)出口xx美元,人民幣xx元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請(qǐng)退稅,請(qǐng)予審核。

      xxxxxx有限公司

      xx年xx月xx日

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