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  • 退稅申請書

    時間:2024-10-22 06:04:32 常用申請書 我要投稿

    【熱】退稅申請書

      在眼下市場經濟活躍的社會,申請書與我們的生活息息相關,通過申請書,我們可以提出自己的請求。寫申請書需要注意哪些問題呢?下面是小編整理的退稅申請書,歡迎大家分享。

    【熱】退稅申請書

    退稅申請書1

    _______海關:

      根據你關簽發的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規定繳納稅款。按照有關規定,現申請退稅(及由此產生的.銀行利息),請予核準。

      1.已繳稅款金額:

      關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

      2.申請退稅理由:_______________________________________________。

      3.申請退還金額:

      關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

      4.申請人名稱:___________________________________________________

      5.開戶銀行:_____________________________________________________

      6.開戶銀行賬號:_________________________________________________

      注:《轉賬退稅申請書》一式二聯,第一聯隨原繳款書復印件送國庫,第二聯海關留存。

      說明:

      1.此申請書適用于以銀行劃轉方式退還稅款的情況。

      2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應與原稅款專用繳款書上所列關稅、增值稅、消費稅或其他實際項目一致。

      3.按照《中華人民共和國進出口關稅條例》第52條第2款規定,納稅義務人發現多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。

      4.此申請書需附原稅款專用繳款書復印件各一份。

      5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。

    退稅申請書2

    xxx國家稅務局進出口稅收管理分局:

      我單位下列出口貨物(見所附明細表)因xxxxxx原因不能按期申報退稅,現根據《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的.補充通知》(國稅發[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業未在規定期限內申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》的有關規定,申請延期至xxxx年xxxx月xxxx日之前申報,請予批準。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書3

    xx稅局:

      本公司****。因xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為xx年xx月xx日至xx年xx月xx日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。

      請予核準。

      特此說明!

      xx單位

      xx年xx月xx日

    退稅申請書4

    xx稅務局:

      我是被拆遷戶xxxx公司職工xxx,現申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現購買了xxxx室,住房一套,用于居住,房產面積xxx㎡,購買價xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據昆地稅發xxx號文件第十二條的規定,現申請房產所在地主管稅務機關(xxx地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續,請給予辦理為感。

      特此申請

      申請人:

    退稅申請書5

    國家稅務局:

      我公司成立于xx年xx月,xxxx年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:xxx,法定代表人:xxx財,注冊資本xxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經營范圍:xxxx齒生產、銷售及進出口業務(但國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外)。

      公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿易經營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進出口企業代碼:xxxx,中華人民共和國海關進出口貨物收發貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

      我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業務退(免)稅額,并能夠進行進出口業務退(免)稅的申報。

      我公司xxxx年xx月xx日發生第一筆出口業務,出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)

      因我公司受國際國內環境的'影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產經營,特申請退稅,請予審核。

      xxxx有限公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書6

    xx縣國家稅務局:

      我公司屬于xxx企業,根據財稅xx號文件,我公司符合退稅要求,20xx年實際繳納所得稅共計xx元,應退所得稅xx元,特申請退稅。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書7

    xxxx國稅局:

      我公司是xxxxxxx(基本情況)。

      根據xxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實現增值稅元,已繳納元,多預繳的稅金應辦理退稅元。

      根據xx規定,先想貴局申請退稅。

      特此報告,請審批!

    此致

    敬禮!

      申請人:xx

      xx年xx月xx日

    退稅申請書8

    x區稅務局:

      20xx年x月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協助辦理。

    x公司

      20xx年x月x日

    退稅申請書9

    某區稅務局:

      20xx年某月,我公司向貴局申報并上繳20xx年度、20xx年度房產稅、土地稅多少元。因為在計算核定房產稅、土地稅時,多算了占有面積,造成多交房產稅多少元;多交土地稅多少元;現特向貴局提出申請,請將我公司多交房產稅、土地稅予以退回。望貴局協助辦理。

    此致

    敬禮!

      申請人:xxx

      xx年xx月xx日

    退稅申請書10

    ____稅務局

      我單位20____年度應納企業所得稅____元,已納企業所得稅____元,應退預繳的所得稅6千多元,我公司決定放棄退稅的權力。

      特此聲明。

      __有限公司

      ____年____月____日

    退稅申請書11

    地稅局領導:

      20xx年1月31日,我公司會計給客戶開出一張地稅技術服務發票,開票金額59300元,共交貴局稅費合計3380.1元(其中營業稅2965元,城市建設稅207.55元,教育費附加88.95元,營業稅附征59.3元,其它專項59.3元),發票開出后,客戶根據合同要求堅決不同意接收按地稅技術服務開出的發票,要求我公司按國稅產品銷售類普通“增值稅”發票開出。

      為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項產品增值稅發票,已上繳經開區國稅局增值稅,使本項業務發生重復繳稅現象。

      由于XX經開區國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發新的`稅務登記證,將本公司營業稅轉為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產業營業稅種。

      因此特向貴局申請退回已繳納該筆業務的2965元營業稅。其它附加稅種共計415.1元在后期稅收業務中抵扣。

      敬請貴局解決支持并批準為盼!

      ____________有限公司

      ____年____月____日

    退稅申請書12

    xxx國稅局:

      我公司是xxx(基本情況)。

      根據xxx規定,我公司在一般納稅人輔導期內多預繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入xx元,實現增值稅xx元,已繳納xx元,多預繳的稅金應辦理退稅xx元。

      根據xx規定,先想貴局申請退稅。

      特此報告,請審批!

    此致

    敬禮!

      申請人:xxx

      xx年xx月xx日

    退稅申請書13

    XX稅局:

      20xx_年XX月XX日,因操作失誤,我公司將XX月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為XXXX元,稅款于20xx年XX月XX日繳入XXXX市級金庫中。現特向貴局提出申請,將我營業部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協助辦理。

      XXXXXX公司

      20xx年XX月XX日

    退稅申請書14

    xxxx稅局:

      本公司xxxx。因20xx年xx月xx日在申報稅款所屬期為20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日,生產、經營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至20xx年xx月xx日,申報成功,該筆稅款是¥xx元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥xx元。

      請予核準。

      申請公司:xxxx公司

      20xx年xx月xx日

    退稅申請書15

    國家稅務局:

      我公司于20xx年5月31日完成20xx年度企業所得稅匯算清繳,20xx年一至四季度累計實際已預繳企業所得稅額元;20xx年度企業所得稅匯算清繳實際應納企業所得稅額元;20xx年度多繳納企業所得稅額元;20xx年度應退企業所得稅額元。

      根據《中華人民共和國企業所得稅法》第五十四條第二款企業應當自年度終了之日起五個月內,向稅務機關報送年度企業所得稅納稅申報表,并匯算清繳,結清應繳應退稅款。及《企業所得稅匯算清繳管理辦法》(國稅發第十一條預繳稅款超過應納稅款的,主管稅務機關應及時按有關規定辦理退稅。之規定,我公司申請退稅x元。

      特此申請,請貴局審核予以退稅。

      附送資料:

      1、20xx年度企業所得稅申報表

      2、20xx年一至四季度預繳企業所得稅繳款書

      xxx有限公司

      20xx年xx月xx日

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